- 索 引 号:370402/2025-02979
- 主题分类:区级建议提案办理总体情况
- 发布机构:审计局
- 成文时间:2025年12月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年12月09日
- 标 题:市中区审计局2025年人大代表建议和政协委员提案办理情况
- 效力状态: 有效
市中区审计局2025年人大代表建议和政协委员提案办理情况
今年以来,区审计局收到政协提案1件,为《关于进一步加强下属单位较多、资金量较大机关事业单位和国有企业内部审计工作的建议》,区审计局为主办单位。未收到人大代表建议。区审计局高度重视政协提案办理工作,将其列入本单位重要工作日程。主要负责同志带头领办督办,牵头研究部署办理事宜,通过细化职责分工、明确专人跟进,切实推动提案办理工作落地见效,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任部门协同抓”的工作格局。按期答复区政协十届四次会议第104065号提案(市中审字〔2025〕17号)。现将相关工作情况汇报如下:
一、具体举措
一是开展督导调研。区委审计委办公会、区审计局组织人员对全区内审工作进行了一次专题调研,调研通过座谈交流、查阅相关资料等方式进行,先后调查了全部11个镇街、6家区属国企集团和4个区直部门共计21个部门单位。二是健全内审调度协调机制。组建市中区内审工作群,促进国企内审机构经验交流、整改研讨,归集推送标准化审计文书模板,推动内审文书规范提质。三是强化内审人员业务培训。组织全区内审机构学习《山东省内部管理领导干部经济责任审计办法(试行)》、全省内部审计规范提升培训班精神及相关领导讲话,组织收看 2025 年全省内部审计大讲堂(第一期),借鉴先进地区经验拓宽视野。四是规范优化内审工作流程。建立内审统计与资料报送备案制度,督促国企、镇街内审机构制定年度计划,报备内审计划、报告、整改及成果运用等资料。
二、实际成效
全面摸清了市中区国企内审基本现状,存在的困难和问题,为下步有针对性开展指导监督工作提供了基础保障。针对调研和审计项目发现的无机构无人员、机构不独立、人员素质低、社会审计替代内部审计等突出问题,发布了1期审计通报警示全区,撰写了1篇调研报告、2期审计专报报区主要领导,被签批。召开高规格全区审计工作会议和全区审计整改工作会议,举办内审专题培训班,区主要领导对解决内审存在问题及下一步工作均提出明确要求,为今后全区内审工作打下了坚实基础。
2025年,市中区审计局未承办人大代表建议。


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